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富民縣人民檢察院2024年度部門決算公開招標(biāo)公告(原標(biāo)題:富民縣人民檢察院2024年度部門決算公開)

云南昆明 全部類型 2025年09月17日
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點(diǎn)擊登錄查看2024年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

二、基本情況

三、重點(diǎn)工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

點(diǎn)擊登錄查看是富民縣的法律監(jiān)督機(jī)關(guān),依法履行法律監(jiān)督職能,接受昆明市人民檢察院和中共富民縣委的領(lǐng)導(dǎo),執(zhí)行上級(jí)人民檢察院的檢察工作方針,部署全縣檢察工作任務(wù)。對富民縣人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作,接受富民縣人民代表大會(huì)及常務(wù)委員會(huì)的監(jiān)督。單位主要職能是:

1.對叛國案、分離國家案以及嚴(yán)重破壞國家政策、法律、法令、政令統(tǒng)一實(shí)施的重大犯罪案件,依法行使檢察權(quán);

2.對富民縣管轄和由上級(jí)檢察機(jī)關(guān)指定管轄的刑事案件依法審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕、提起公訴、決定不起訴;

3.依法對富民縣公安局、本院的刑事訴訟和富民縣人民法院的民事審判和行政訴訟實(shí)行法律監(jiān)督、依法提起;

4.依法對富民縣看守所執(zhí)行刑罰的活動(dòng)是否合法實(shí)行法律監(jiān)督;

5.對富民縣人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力。確有錯(cuò)誤的民事、行政判決和裁定,依法向昆明市人民檢察院提起抗訴;

6.負(fù)責(zé)應(yīng)由本院承辦的提起公益訴訟工作;

7.受理單位和個(gè)人的控告、申訴、舉報(bào)以及犯罪嫌疑人的自首;

8.負(fù)責(zé)本院檢察環(huán)節(jié)中社會(huì)治安綜合治理工作。

二、單位基本情況

(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:政治部、辦公室、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部。

我單位為基層預(yù)算單位,無下屬單位。

(二)決算單位構(gòu)成

我單位作為昆明市人民檢察院的二級(jí)預(yù)算單位納入2024年度部門決算編報(bào)范圍。

(三)單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

我單位2024年末編制內(nèi)實(shí)有人員25人。包括財(cái)政撥款開支經(jīng)費(fèi)的:公務(wù)員22人,參照公務(wù)員法管理人員0人,事業(yè)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員0人,機(jī)關(guān)和事業(yè)工人3人;經(jīng)費(fèi)自理人員0人。

我單位2024年末其他人員13人。包括財(cái)政撥款開支經(jīng)費(fèi)的人員13人;經(jīng)費(fèi)自理人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人)。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員15人(離休0人,退休15人)。年末遺屬4人。

車輛編制8輛,在編實(shí)有車輛8輛,超編0輛。

三、重點(diǎn)工作概述

2024年,全年共辦理各類案件748件,1件案例獲評(píng)全省十佳案例,被最高檢評(píng)為“大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型推廣優(yōu)勝提名檢察院”。

1.全力維護(hù)國家安全和社會(huì)穩(wěn)定。依法懲治各類刑事犯罪,共批準(zhǔn)逮捕97人,提起公訴291人。批準(zhǔn)逮捕故意殺人犯罪2人,辦理故意傷害、盜搶騙、黃賭毒等影響社會(huì)安定犯罪140人,起訴1件假冒公安干警,買賣軍警裝備的招搖撞騙犯罪,維護(hù)國家機(jī)關(guān)公信力。起訴詐騙、掩飾隱瞞犯罪所得、偷越國邊境等犯罪77人,其中境外“回流人員”40人。

2.立足案件排查風(fēng)險(xiǎn)化解矛盾。梳理排查風(fēng)險(xiǎn)隱患35件,發(fā)出預(yù)警函10份。督促致害人履行賠償責(zé)任,當(dāng)事人達(dá)成和解2件,賠償損失57.49萬元。。

3.協(xié)同各方力量推進(jìn)社會(huì)治理。醉駕案件受理人數(shù)同比下降50%、起訴人數(shù)同比下降8.7%。實(shí)地調(diào)查37個(gè)礦山情況,形成整改報(bào)告和礦山整改清單,為黨委政府決策提供參考。就礦山修復(fù)開展訴前磋商6件,提起民事公益訴訟1件,對1件失火罪案件提起刑事附帶民事公益訴訟。

4.助力打造法治化營商環(huán)境。進(jìn)企業(yè)開展法律服務(wù)7次,制發(fā)社會(huì)治理檢察建議2件,幫助企業(yè)堵塞經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),推動(dòng)職能部門強(qiáng)化建筑工程領(lǐng)域違法分包轉(zhuǎn)包問題監(jiān)管。為企業(yè)提供“點(diǎn)單式”法律服務(wù)。

5.用功辦好群眾身邊案件。起訴貪污征地拆遷補(bǔ)償款職務(wù)犯罪1人,起訴村干部挪用集體資金犯罪1人,邀請村干部、公職人員等70余人觀摩庭審,辦理生效裁判監(jiān)督案件1件,工作經(jīng)驗(yàn)被全市****

6.用心對接群眾法治需求。辦理群眾來信來訪59件,7日內(nèi)程序性回復(fù)和3個(gè)月辦理結(jié)果答復(fù)均做到100%。院領(lǐng)導(dǎo)包案辦理2件申請立案監(jiān)督案件。共開展民法典、禁毒、反有組織犯罪等法律宣講59次。

7.用情解決群眾急難愁盼。持續(xù)開展農(nóng)民工討薪維權(quán)工作,支持被欠薪農(nóng)民工起訴42件,促成和解50件,追討欠薪28萬余元。發(fā)放司法救助金22.3萬元,救助殘疾人、困難婦女、兒童及低保群眾16人,與行政機(jī)關(guān)建立救助延鏈機(jī)制,移送線索并開展社會(huì)救助17人。對1名為支付醫(yī)療費(fèi)抵押房產(chǎn)的被害人及時(shí)救助8萬元。

8.用愛呵護(hù)未成年人成長。嚴(yán)懲侵害未成年人犯罪,起訴5人。依法起訴5人,附條件不起訴2人,精準(zhǔn)幫教10人。支持起訴撤銷2名“不稱職”監(jiān)護(hù)人的監(jiān)護(hù)權(quán)。以“扶植﹒信心”項(xiàng)目推動(dòng)“未檢郵路”走深做實(shí),組織37名志愿者與52名少數(shù)民族女童“結(jié)對子”,共通信500余封,提供法律咨詢77件,疏導(dǎo)化解心理危機(jī)1件。

9.刑事檢察監(jiān)督更有為。對惡性案件、群體性案件提前介入20次,案件會(huì)商11次,提出書面糾正意見23件,發(fā)出偵查監(jiān)督通知書54份。對跨境電詐案件第一時(shí)間啟動(dòng)會(huì)商機(jī)制,與偵查機(jī)關(guān)研究案情8次,推進(jìn)串并案件,擴(kuò)線深挖7名犯罪嫌疑人、追訴漏罪2件、監(jiān)督移送異地公安機(jī)關(guān)偵查2人。對監(jiān)管場所提出監(jiān)督意見18件,對社區(qū)矯正提出監(jiān)督意見5件,1件案例獲評(píng)全省“刑罰執(zhí)行監(jiān)督十佳案例”。

10.民事檢察監(jiān)督更有效。辦理民事生效裁判監(jiān)督案件5件,對提出再審檢察建議4件,均獲法院改判,有力維護(hù)司法權(quán)威和公信力。加強(qiáng)民事審判和執(zhí)行活動(dòng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重點(diǎn)案件監(jiān)督,提出各類監(jiān)督意見44件。促成拖欠工程款的2件執(zhí)行監(jiān)督案件達(dá)成和解,一家企業(yè)被拖欠8年的33萬元工程款全額到賬。1件案例被市檢察院評(píng)為典型案例。

11.行政檢察監(jiān)督更有力。制發(fā)檢察建議19件,辦理行刑反向銜接案件28件,建議行政機(jī)關(guān)對14人作出行政處罰,開展矛盾糾紛化解4件,實(shí)質(zhì)性化解行政爭議1件。

12.公益訴訟檢察更有質(zhì)。立案辦理民事、行政公益訴訟案件42件。督促違法行為人清理固體廢物1600余噸。著力服務(wù)“綠美富民”建設(shè),就全縣600多棵掛牌古樹日常養(yǎng)護(hù)、安全隱患排險(xiǎn)開展專項(xiàng)監(jiān)督,力求保護(hù)百年古樹風(fēng)貌。推動(dòng)設(shè)立富民縣生態(tài)損害賠償專戶,全年共追繳生態(tài)損害賠償金15萬余元。

13.以政治建設(shè)鍛造忠誠品格。開展黨組“第一議題”學(xué)習(xí)31次、黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)9次,獲評(píng)全省檢察機(jī)關(guān)優(yōu)秀基層黨組織,被省委組織部命名為“云嶺先鋒紅旗黨支部”,1名干警被表彰為全省檢察機(jī)關(guān)優(yōu)秀黨務(wù)工作者。

14.以檢察改革激發(fā)創(chuàng)新活力?!皡R?!睉?yīng)用模型被全國500多家檢察院應(yīng)用,“匯?!背蔀榇髷?shù)據(jù)賦能推進(jìn)檢察工作現(xiàn)代化的生動(dòng)實(shí)踐。錨定“小而精”“小而美”發(fā)展理念,打造“小院也有大作為”的富民檢察樣本,典型案例在全市檢察機(jī)關(guān)通報(bào)。

15.以素能培養(yǎng)錘煉過硬本領(lǐng)。1個(gè)作品獲評(píng)全省優(yōu)秀檢察辦案故事,兩名檢察官入選全市檢察人才庫。

第二部分 2024年度部門決算表

(詳見附件)

點(diǎn)擊登錄查看2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表;點(diǎn)擊登錄查看2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入,《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

點(diǎn)擊登錄查看2024年度收入合計(jì)11,164,656.99元。其中:財(cái)政撥款收入10,773,841.91元,占總收入的96.50%;無上級(jí)補(bǔ)助收入;無事業(yè)收入(含教育收費(fèi));無經(jīng)營收入;無附屬單位上繳收入;其他收入390,815.08元,占總收入的3.50%。

與上年相比,收入合計(jì)減少1,531,450.56元,下降12.06%。其中:財(cái)政撥款收入減少737,219.52元,下降6.40%;無上級(jí)補(bǔ)助收入;無事業(yè)收入;無經(jīng)營收入;無附屬單位上繳收入;其他收入減少794,231.04元,下降67.02%。主要原因:一是2024年編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)減少3人(退休),人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)等相應(yīng)財(cái)政撥款收入減少;二是2024年非同級(jí)財(cái)政保障的司法救助金和書記員經(jīng)費(fèi)較2023年減少,故其他收入減少。

二、支出決算情況說明

點(diǎn)擊登錄查看2024年度支出合計(jì)11,514,104.83元。其中:基本支出9,027,945.08元,占總支出的78.41%;項(xiàng)目支出2,486,159.75元,占總支出的21.59%;無上繳上級(jí)支出;無經(jīng)營支出;無對附屬單位補(bǔ)助支出。

與上年相比,支出合計(jì)減少824,925.56元,下降6.69%。其中:基本支出減少340,145.42元,下降3.63%;項(xiàng)目支出減少484,780.14元,下降16.32%;無上繳上級(jí)支出;無經(jīng)營支出;無對附屬單位補(bǔ)助支出。主要原因:一是2024年編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)減少3人(退休),人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)等相應(yīng)的基本支出減少;二是2024年非同級(jí)財(cái)政保障的司法救助金和書記員經(jīng)費(fèi)較2023年減少,故項(xiàng)目支出減少。

(一)基本支出情況

2024年度用于保障點(diǎn)擊登錄查看機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9,027,945.08元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出8,026,534.45元,占基本支出的88.91%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1,001,410.63元,占基本支出的11.09%,人均公用經(jīng)費(fèi)為35,764.67元。

(二)項(xiàng)目支出情況

2024年度用于保障點(diǎn)擊登錄查看為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,486,159.75元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。

辦案業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1,796,974.75元,主要用于開展法律監(jiān)督工作的支出,包括偵查監(jiān)督、公訴、審判監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、民事行政監(jiān)督、公益訴訟、控告申訴等。

業(yè)務(wù)裝備項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出466,185.00元,主要用于辦案業(yè)務(wù)裝備支出。

司法救助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)223,000.00元,主要用于司法救助方面的支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

點(diǎn)擊登錄查看2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10,773,841.91元,占本年支出合計(jì)的93.57%。與上年相比減少737,219.52元,下降6.40%,完成年初預(yù)算的129.27%。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務(wù)****

2.外交****

3.國防****

4.公共安全(類)支出9,202,731.18元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.42%,完成年初預(yù)算的136.52%。主要用于工資及福利支出5,890,549.60元;辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等商品和服務(wù)支出2,787,385.38元;生活補(bǔ)助等對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出47,611.20元;辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等資本性支出477,185.00元。造成預(yù)決算差異的主要原因是年初預(yù)算不包含政法轉(zhuǎn)移支付辦案業(yè)務(wù)及業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi),年中追加該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

5.教育****

6.科學(xué)技術(shù)****

7.文化旅游體育與傳媒****

8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出557,025.27元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.17%,完成年初預(yù)算的94.57%。主要用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)。其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出546,774.54元,工傷保險(xiǎn)及失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出10,250.73元。造成預(yù)決算差異的主要原因是人員和繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng),該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出較年初預(yù)算減少。

9.衛(wèi)生健康(類)支出544,324.46元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.05%,完成年初預(yù)算的100.97%。主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)。其中行政單位醫(yī)療支出287,088.47元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出237,085.59元,其它行政事業(yè)單位醫(yī)療支出20,150.40元。造成預(yù)決算差異的主要原因是人員和繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng),該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出較年初預(yù)算增加。

10.節(jié)能環(huán)保****

11.城鄉(xiāng)社區(qū)****

12.農(nóng)林水****

13.交通運(yùn)輸****

14.資源勘探工業(yè)信息等****

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等****

16.金融****

17.援助其他地區(qū)****

18.自然資源海洋氣象等****

19.住房保障(類)支出46,9761.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.36%,完成年初預(yù)算的100.99%。主要用于繳納在職人員住房公積金。造成預(yù)決算差異的主要原因是人員和繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng),年底清算并追加該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

20.糧油物資儲(chǔ)備****

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算****

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理****

23.其他****

24.債務(wù)還本****

25.債務(wù)付息****

26.抗疫特別國債安排****

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)總體情況

2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為125,000.00元,決算為114,340.40元,完成年初預(yù)算的91.47%;支出決算較上年減少62,773.04元,下降35.44%。

因公出國(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為110,000.00元,決算為109,460.42元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的95.73%,完成年初預(yù)算的99.51%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為15,000.00元,決算為4,879.98元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的4.27%,完成年初預(yù)算的32.53%。

因公出國(境)費(fèi)支出決算較上年增加0.00元,上年無此項(xiàng)支出;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算較上年增0.00元,上年無此項(xiàng)支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算較上年減少48,653.02元,下降30.77%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算較上年減少14,120.02元,下降74.32%;具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算4,879.98元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00元),較上年減少14,120.02元,下降74.32%;國(境)外接待費(fèi)支出決算0.00元,較上年增加0.00元,上年無此項(xiàng)支出。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為125,000.00元,支出決算為114,340.40元,完成年初預(yù)算的91.47%,支出決算較上年減少62,773.04元,下降35.44%。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中:因公出國(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元;公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為110,000.00元,決算為109,460.42元,完成年初預(yù)算的99.51%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為15,000.00元,決算為4,879.98元,完成年初預(yù)算的32.53%。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:一是我單位實(shí)行車輛統(tǒng)一管理,車輛保險(xiǎn)費(fèi)、加油費(fèi)、維修費(fèi)通過框架協(xié)議采購,規(guī)范了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的支出,故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù);二是我單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理辦法,厲行節(jié)約反對浪費(fèi),規(guī)范接待范圍及規(guī)模,嚴(yán)控公務(wù)接待批次,故公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中:因公出國(境)費(fèi)支出決算增加0.00元,上年無此項(xiàng)支出;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元,上年無此項(xiàng)支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少48,653.02元,下降30.77%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少14,120.02元,下降74.32%,具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算4,879.98元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00元),較上年減少14,120.02元,下降74.32%;國(境)外接待費(fèi)支出決算0.00元,較上年增加0.00元,上年無此項(xiàng)支出。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:一是我單位實(shí)行車輛統(tǒng)一管理,車輛保險(xiǎn)費(fèi)、加油費(fèi)、維修費(fèi)通過框架協(xié)議采購,規(guī)范了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的支出,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算逐年遞減;二是我單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理辦法,厲行節(jié)約反對浪費(fèi),規(guī)范接待范圍及規(guī)模,嚴(yán)控公務(wù)接待批次,故公務(wù)接待費(fèi)支出決算較上年減少。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況:

1.安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于檢察辦案、執(zhí)行公務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次98人(其中:外事接待人次0人)。主要用于檢察辦案、執(zhí)行公務(wù)發(fā)生的接待支出。安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

(三)需要說明的事項(xiàng)

不存在需要說明的事項(xiàng)。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

點(diǎn)擊登錄查看2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,001,410.63元,比上年增加25,804.52元,增長2.64%,主要原因是2024年辦案設(shè)備增加,電費(fèi)等消耗增加。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年末,點(diǎn)擊登錄查看資產(chǎn)總額7,791,262.46元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)1,022,329.25元,固定資產(chǎn)6,658,342.95元(凈值),對外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產(chǎn) 110,590.26元(凈值),其他資產(chǎn)0.00元(凈值)(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少2,307,527.93元,其中固定資產(chǎn)減少640,770.20元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)4項(xiàng),賬面原值789.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;出租房屋0平方米,賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)

三、政府采購支出情況

2024年度,單位政府采購支出總額1,137,817.42元,其中:政府采購貨物支出459,775.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出678,042.42元。授予中小企業(yè)合同金額1,093,305.00元,其中:授予小微企業(yè)合同金額1,093,305.00元。

四、單位績效自評(píng)情況

單位績效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市****

(四)本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

第五部分 名詞解釋

一、部門決算:各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

二、一般公共預(yù)算收入:指政府憑借國家政治權(quán)力,以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面包括稅收收入和非稅收入,其中:稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等,非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入等。

三、一般公共預(yù)算支出:指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)****

四、政府采購:也稱公共采購,是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體,采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式,使用財(cái)政性資金,以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

五、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn):指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指當(dāng)年支出預(yù)算已下達(dá)但未執(zhí)行,需按原項(xiàng)目使用用途在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因:一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方,因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì),且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?,因此有一部分要在年底時(shí)才能下達(dá),造成地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去,形成結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn);二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去,形成結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn);三是資金已下達(dá),因涉及政府采購等原因暫時(shí)無法撥付的資金,形成結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。

六、預(yù)算績效管理:是以“預(yù)算”為對象開展的績效管理,也就是將績效管理理念和績效管理方法貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的全過程,并實(shí)現(xiàn)與預(yù)算管理有機(jī)融合的一種預(yù)算管理模式。預(yù)算績效管理是政府績效管理的重要組成部分,強(qiáng)化政府預(yù)算為民服務(wù)的理念,強(qiáng)調(diào)預(yù)算支出的責(zé)任和效率,要求在預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的全過程中更加關(guān)注預(yù)算資金的產(chǎn)出和結(jié)果,要求政府部門不斷改進(jìn)服務(wù)水平和質(zhì)量,花盡量少的資金、辦盡量多的實(shí)事,向社會(huì)公眾提供更多、更好的公共產(chǎn)品和公共服務(wù),使政府行為更加務(wù)實(shí)、高效。預(yù)算績效管理的表現(xiàn)形式是四個(gè)環(huán)節(jié)緊密相連,即績效目標(biāo)管理、績效跟蹤監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)實(shí)施、評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用的有機(jī)統(tǒng)一,一環(huán)扣一環(huán),形成封閉運(yùn)行的預(yù)算管理閉環(huán)。

七、轉(zhuǎn)移支付:指貨幣資金、商品、服務(wù)或金融資產(chǎn)的所有權(quán)由一方向另一方的無償轉(zhuǎn)移。轉(zhuǎn)移的對象可以是現(xiàn)金,也可以是實(shí)物。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付主要是指財(cái)政資源(資金)在各級(jí)政府間的無償轉(zhuǎn)移,包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通??梢苑譃闊o條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付(即一般性轉(zhuǎn)移支付)和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付(即專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付)兩種。

決算公開附表.pdf
決算國有資產(chǎn)使用情況表.pdf
決算績效自評(píng)報(bào)告.pdf
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