目 錄 第一部分 點擊登錄查看 概況 一、主要職責(zé) 二、部門機構(gòu)設(shè)置 三、部門預(yù)算構(gòu)成 第二部分 點擊登錄查看 2024 年部門預(yù)算表 一、部門收支總體情況表 二、部門收入總體情況表 三、部門****總體情況表 四、財政撥款收支總體情況表 五、一般公共預(yù)算****情況表 六、一般公共預(yù)算基本****情況表 七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表 八、政府性基金預(yù)算****情況表 九、國有資本經(jīng)營預(yù)算****情況表 第三部分 點擊登錄查看 2024 年部門預(yù)算情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 點擊登錄查看 概況 一、主要職責(zé) 點擊登錄查看是國家的法律監(jiān)督機關(guān),主要任務(wù)是依法履行法律監(jiān)督職能,保證國家法律的統(tǒng)一正確實施。其主要職責(zé)是: 二、部門機構(gòu)設(shè)置 我部門沒有下屬單位,單獨編 制本部門預(yù)算。2024年納入編報預(yù)算范圍的直屬單位共有1個。其中行政單位1個,參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個,所屬非參照公務(wù)員管理全額事業(yè)單位0個。行政單位是點擊登錄查看機關(guān)本級;田林 縣人民檢察院的工作職責(zé),內(nèi)設(shè):辦公室、第一檢察部、第 二檢察部、第三檢察部和政治部。派出機構(gòu) 5 個:派駐田林 縣看守所檢察室、派駐定安檢察室、派駐舊州檢察室、派駐八桂檢察室和派駐浪平檢察室。 三、部門預(yù)算構(gòu)成 本部門無下屬單位,部門預(yù)算為院本級預(yù)算。 第二部分 點擊登錄查看 2024 年部門預(yù)算表
注: 報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。
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注: 表中功能分類科目,根據(jù)各部門實際預(yù)算編制情況編列。 報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。
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注: 本報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。 本部門2024年度沒有政府性基金預(yù)算****,故本表無數(shù)據(jù)。
注: 本報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。 本部門2024年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算****,故本表無數(shù)據(jù)。 第三部分 點擊登錄查看 2024 年部門預(yù)算情況說明 一、部門預(yù)算收支總體情況說明 2024 年本部門總收入794.45萬元,比上年增加 191.22萬元,增長 31.70%, 主要原因是:案件增加,人員增加,相應(yīng)辦案費用增加; 總****794.45 萬元,比上年增加 191.22 萬元,增長 31.70%, 主要原因是:案件增加,人員增加,相應(yīng)辦案費用增加。 二、部門收入總體情況說明 2024年收入總預(yù)算794.45 萬元,比上年增加191.22萬元,增長31.70%。 其中:一般公共預(yù)算794.45萬元,占收入總預(yù)算100.00%,比上年增加191.22萬元,增長31.70%;政府性基金預(yù)算0.00萬元,占收入總預(yù)算0.00%,與上年持平,無增減變化;國有資本經(jīng)營預(yù)算0.00萬元,占收入總預(yù)算0.00%,與上年持平,無增減變化;財政專戶管理資金0.00萬元,占收入總預(yù)算0.00%,與上年持平,無增減變化;單位資金0.00萬元,占收入總預(yù)算0.00%,與上年持平,無增減變化。 2024年收入預(yù)算總體增加 ,主要原因是:案件增加,人員增加,相應(yīng)辦案費用增加。 三、部門****總體情況說明 2024 年****總預(yù)算794.45 萬元,其中:基本****預(yù)算731.03 萬元,占****總預(yù)算92.02 %,比上年增加187.22萬元,增長34.43%; 項目****預(yù)算63.42萬元,占****總預(yù)算7.98 %,比上年增加4.00萬元,增長6.73%。 主要原因是:案件增加,人員增加,相應(yīng)辦案費用增加。 四、財政撥款收支總體情況說明 2024 年財政撥款收入總預(yù)算794.45萬元,比上年增加191.22萬元,增長31.70%。收入包括:一般公共預(yù)算撥款794.45萬元;政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元。 財政撥款增加 主要原因是:案件增加,人員增加,相應(yīng)辦案費用增加。 2024年財政撥款****總預(yù)算794.45萬元,比上年增加191.22萬元,增長31.70%。 ****包括:一般公共服務(wù)****0.70萬元、公共安全****555.64萬元、社會保障和就業(yè)****138.24萬元、衛(wèi)生健康****53.88萬元、住房保障****46.00萬元。 財政撥款****增加 主要原因是:案件增加,人員增加,相應(yīng)辦案費用增加。 五、一般公共預(yù)算****情況說明 2024 年一般公共預(yù)算撥款****794.45 萬元,比上年增加191.22萬元,增長31.70%。 其中:基本****731.03萬元,項目****63.42萬元。具體****預(yù)算如下: 一般公共服務(wù)****(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)****(款)其他共產(chǎn)黨事務(wù)****(項)****0.70萬元,與上年持平,無增減變化。 公共安全****(類)檢察(款)行政運行(項)****493.64萬元,比上年增加 185.32萬元,增長 60.11%。主要原因是:案件增加,辦案費用增加。 公共安全****(類)檢察(款)一般行政管理事務(wù)(項)****62.00萬元,比上年減少 86.58萬元,下降 58.27%。主要原因是:在職人員減少2人。 社會保障和就業(yè)****(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老****(款)行政單位離退休(項)****24.81萬元,比上年增加 8.35萬元,增長 50.73%。主要原因是:新增退休人員2人。 社會保障和就業(yè)****(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老****(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費****(項)****75.62萬元,比上年增加 17.13萬元,增長 29.29%。主要原因是:新錄用公務(wù)員1人。 社會保障和就業(yè)****(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老****(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費****(項)****37.81萬元,比上年增加 37.81萬元,增長 100%。主要原因是:新增3人職業(yè)年金紀實。 衛(wèi)生健康****(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)****34.97萬元,比上年增加 17.53萬元,增長 100.52%。主要原因是:新錄用公務(wù)員1人。 衛(wèi)生健康****(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)****18.90萬元,比上年增加 9.54萬元,增長 101.92%。主要原因是:新錄用公務(wù)員1人。 住房保障****(類)住房改革****(款)住房公積金(項)****46.00萬元,比上年增加 2.13萬元,增長 4.86%。主要原因是:新錄用公務(wù)員1人。 六、一般公共預(yù)算基本****情況說明 2024年一般公共預(yù)算基本****731.03 萬元,比上年增加187.22萬元,增長34.43%。 其中: 人員經(jīng)費655.13 萬元,比上年增加182.42萬元,增長38.59%, 主要包括: 工資福利****(類)基本工資(款)****137.02萬元,比上年增加3.73萬元,增長2.80%。主要原因:新增2人退休;1人新錄用公務(wù)員。 工資福利****(類)津貼補貼(款)****92.96萬元,比上年增加3.42萬元,增長3.82%。主要原因:新增2人退休;1人新錄用公務(wù)員。 工資福利****(類)獎金(款)****100.70萬元,比上年增加89.59萬元,增長806.39%。主要原因:新增2人退休;1人新錄用公務(wù)員。 工資福利****(類)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(款)****75.62萬元,比上年增加17.13萬元,增長29.29%。主要原因:去年年度新增養(yǎng)老2人。 工資福利****(類)職業(yè)年金繳費(款)****37.81萬元,比上年增加37.81萬元,增長100%。主要原因:新增2人退休,年金紀實。 工資福利****(類)職工基本醫(yī)療保險繳費(款)****34.50萬元,比上年增加17.42萬元,增長101.99%。主要原因:新錄用公務(wù)員1人。 工資福利****(類)公務(wù)員醫(yī)療補助繳費(款)****18.90萬元,比上年增加9.54萬元,增長101.92%。主要原因:新錄用公務(wù)員1人。 工資福利****(類)其他社會保障繳費(款)****0.47萬元,比上年增加0.10萬元,增長27.03%。主要原因:新錄用公務(wù)員1人。 工資福利****(類)住房公積金(款)****46.00萬元,比上年增加2.13萬元,增長4.86%。主要原因:新錄用公務(wù)員1人。 工資福利****(類)其他工資福利****(款)****84.40萬元,比上年減少5.46萬元,下降6.08%。主要原因:2人轉(zhuǎn)為退休人員。 對個人和家庭的補助(類)退休費(款)****19.67萬元,比上年增加7.10萬元,增長56.48%。主要原因:去年年度新增養(yǎng)老2人。 對個人和家庭的補助(類)生活補助(款)****2.97萬元,比上年減少0.59萬元,下降16.57%。主要原因:去年年度新增養(yǎng)老2人。 對個人和家庭的補助(類)醫(yī)療費補助(款)****4.12萬元,比上年增加0.50萬元,增長13.81%。主要原因:去年年度新增養(yǎng)老2人。 公用經(jīng)費75.90萬元,比上年增加4.80萬元,增長6.75%, 主要包括: 商品和服務(wù)****(類)水費(款)****0.80萬元,與上年持平,無增減變化。 商品和服務(wù)****(類)電費(款)****15.00萬元,與上年持平,無增減變化。 商品和服務(wù)****(類)郵電費(款)****4.36萬元,比上年增加0.54萬元,增長14.14%。主要原因:辦案書籍征訂增加。 商品和服務(wù)****(類)勞務(wù)費(款)****1.91萬元,比上年增加1.91萬元,增長100%。主要原因:新聘請人員增加。 商品和服務(wù)****(類)福利費(款)****2.29萬元,比上年減少0.03萬元,下降1.29%。主要原因:例行節(jié)約,體檢費標(biāo)準(zhǔn)下降。 商品和服務(wù)****(類)其他交通費用(款)****27.84萬元,比上年增加1.44萬元,增長5.45%。主要原因:辦案增加,開支增加。 商品和服務(wù)****(類)其他商品和服務(wù)****(款)****23.70萬元,比上年增加11.82萬元,增長99.49%。主要原因:工會行政補助列入。 七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排情況說明 我部門2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費****預(yù)算20.00萬元,同口徑比上年預(yù)算35.50 萬元,減少15.50萬元,下降43.66%。 其中: 1.因公出國(境)經(jīng)費預(yù)算0.00 萬元,與上年持平,無增減變化。 2.公務(wù)接待費預(yù)算2.00萬元,比上年減少2.00萬元,下降50.00%, 主要原因是:例行節(jié)約。 公務(wù)接待費主要用于:部門開展辦案活動接待。 3.公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算18.00 萬元,比上年減少13.50萬元,下降42.86%,其中: 公務(wù)用車購置費預(yù)算0.00萬元,與上年持平,無增減變化。 公務(wù)用車運行費預(yù)算18.00萬元,比上年減少13.50萬元,下降42.86%, 主要原因是:今年無購車預(yù)算。 八、政府性基金預(yù)算****情況說明 點擊登錄查看 2024年度沒有政府性基金預(yù)算,故無數(shù)據(jù)情況說明。 九、國有資本經(jīng)營預(yù)算****情況說明 點擊登錄查看 2024年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算,故無數(shù)據(jù)情況說明。 十、其他重要事項說明 (一)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況 機關(guān)運行經(jīng)費指用于保障行政(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)單位機關(guān)運行的經(jīng)費。具體包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、醫(yī)療費補助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟科目對應(yīng)的預(yù)算資金。 2024年,本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排93萬元,比上年增加6萬元,增長6.9%, 主要原因是:案件增加、人員增加,相應(yīng)開支增加。 (二)政府采購情況 2024 年本部門政府采購安排0.00萬元,比上年增加0.00萬元,增長0%。 其中:政府集中采購預(yù)算0.00萬元,占政府采購預(yù)算0%,比上年增加0.00萬元,增長0%; 分散采購預(yù)算0.00萬元,占政府采購預(yù)算0%,比上年增加0.00萬元,增長0%。 按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務(wù)類采購三種類型。其中:貨物類采購預(yù)算0.00萬元,工程類采購預(yù)算0.00萬元,服務(wù)類采購預(yù)算0.00萬元等。今年與去年采購相持平 (三)國有資產(chǎn)占有使用情況 截至****,我部門實有在編車輛7輛,其中:一般公務(wù)用車0.00輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛,其他業(yè)務(wù)用車1輛。車輛具體占用情況如下: 點擊登錄查看單位7輛,包括0輛一般公務(wù)用車,6輛執(zhí)法執(zhí)勤用車,1輛其他業(yè)務(wù)用車。 (四)重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明 1.我部門2024年所有項目****全面實施績效目標(biāo)管理,涉及市本級項目4個,預(yù)算資金63.42萬元??冃繕?biāo)情況詳見報表10。 2.重點項目預(yù)算績效目標(biāo)說明。 重點項目一:項目名稱地方辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費,預(yù)算資金62萬元,2024年度績效目標(biāo)為62萬元,績效指標(biāo)情況詳見報表11-1 第四部分 名詞解釋 一、財政撥款收入:指預(yù)算單位從本級財政部門取得的財政預(yù)算資金收入。 二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。 三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。 五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年****的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。 八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 九、基本****:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員****和公用****。 十、項目****:指在基本****之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的****。 十一、經(jīng)營****:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的****。 十二、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等****;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置****(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等****;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)****。 十三、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位、機關(guān)服務(wù)中心)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 | 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田東縣院-地方辦案(業(yè)務(wù))經(jīng)費績效目標(biāo)申報表.xls 點擊登錄查看_2024_3_15.pdf 重點績效目標(biāo)申報表.xls |