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隆林各族自治縣人民檢察院2024年度部門預算

廣西百色 全部類型 2025年09月16日
下文中“***”為隱藏內容,僅對乙方寶會員用戶開放,會員后可查看內容詳情

目 錄

第一部分 點擊登錄查看 概況

一、主要職責

二、部門機構設置

三、部門預算構成

第二部分 點擊登錄查看 2024 年部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門****總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算****情況表

六、一般公共預算基本****情況表

七、一般公共預算“三公”經費預算表

八、政府性基金預算****情況表

九、國有資本經營預算****情況表

第三部分 點擊登錄查看 2024 年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 點擊登錄查看 概況

一、主要職責

本部門主要職能:
(一)依法向隆林各族自治縣人民代表大會及其常務委員會提出議案。
(二)貫徹執(zhí)行上級人民檢察院工作方針,落實檢察工作任務,接受相關業(yè)務指導。
(三)負責應由點擊登錄查看管轄的刑事犯罪案件的審查批準逮捕、決定逮捕、提起公訴工作。
(四)負責應由點擊登錄查看承辦的刑事、民事、行政訴訟活動及刑事、民事、行政判決和裁定等生效法律文書執(zhí)行的法律監(jiān)督工作。
(五)負責應由點擊登錄查看承辦的提起公益訴訟工作。
(六)負責應由點擊登錄查看承辦的對看守所和社區(qū)矯正機構等執(zhí)法活動的法律監(jiān)督工作。
(七)受理向點擊登錄查看的控告申訴。
(八)組織開展檢察理論研究工作。
(九)負責點擊登錄查看的隊伍建設和思想政治工作,依法管理檢察官及其他檢察人員、制定相關人員管理辦法、組織開展檢察教育培訓工作。
(十)負責實施檢察機關財務裝備、檢察技術信息工作規(guī)劃。
(十一)其他應當由自治縣人民檢察院承辦的事項。

二、部門機構設置

(一)部門內設機構(處室)情況

根據《自治區(qū)黨委編辦關于印發(fā)百色市****點擊登錄查看天生橋水上檢察室。

(二)部門所屬單位情況:
2024年納入編報預算范圍的直屬單位共有1個,屬于行政單位,是百色市人民檢察院下屬單位。

三、部門預算構成

本部門無下屬單位,部門預算為院本級預算。

第二部分 點擊登錄查看 2024 年部門預算表

預算公開01表

部門收支總體情況表

單位名稱:點擊登錄查看

單位:萬元

收入

****

項目

預算數

項目(按****功能科目分類)

預算數

一、一般公共預算撥款

911.99

一、一般公共服務****

1.00

(一)上級補助

0.00

二、外交****

0.00

(二)本級

911.99

三、國防****

0.00

(三)一般債券收入

0.00

四、公共安全****

640.99

二、政府性基金預算

0.00

五、教育****

0.00

(一)上級補助

0.00

六、科學技術****

0.00

(二)本級

0.00

七、文化旅游體育與傳媒****

0.00

(三)專項債券收入

0.00

八、社會保障和就業(yè)****

160.03

三、國有資本經營預算

0.00

九、衛(wèi)生健康****

58.96

(一)上級補助

0.00

十、節(jié)能環(huán)保****

0.00

(二)本級

0.00

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)****

0.00

四、財政專戶管理資金

0.00

十二、農林水****

0.00

五、單位資金

0.00

十三、交通運輸****

0.00

(一)事業(yè)收入

0.00

十四、資源勘探工業(yè)信息等****

0.00

(二)事業(yè)單位經營收入

0.00

十五、商業(yè)服務業(yè)等****

0.00

(三)上級補助收入

0.00

十六、金融****

0.00

(四)附屬單位上繳收入

0.00

十七、援助其他地區(qū)****

0.00

(五)其他收入

0.00

十八、自然資源海洋氣象等****

0.00


0.00

十九、住房保障****

51.01


0.00

二十、糧油物資儲備****

0.00


0.00

二十一、國有資本經營預算****

0.00


0.00

二十二、災害防治及應急管理****

0.00


0.00

二十三、其他****

0.00


0.00

二十四、債務還本****

0.00


0.00

二十五、債務付息****

0.00


0.00

二十六、債務發(fā)行費用****

0.00

本年收入合計

911.99

本年****合計

911.99

上年結轉結余

0.00

結轉下年****

0.00

收入總計

911.99

****總計

911.99





注: 報表金額單位轉換時可能存在四舍五入尾數誤差。

預算公開02表

部門收入總體情況表

單位名稱:點擊登錄查看

單位:萬元

部門(單位)代碼

部門(單位)名稱

合計

本年收入

上年結轉結余

小計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

財政專戶管理資金收入

單位資金

小計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

財政專戶管理資金收入

單位資金

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合計

911.99

911.99

911.99











112

廣西壯族自治區(qū)百色市人民檢察院

911.99

911.99

911.99











112012

點擊登錄查看

911.99

911.99

911.99


























注: 報表金額單位轉換時可能存在四舍五入尾數誤差。

預算公開03表

部門****總體情況表

單位名稱:點擊登錄查看

單位:萬元

科目編碼

部門(單位)代碼

部門(單位)名稱

(功能分類科目名稱)

本年****

合計

基本****

項目****

小計

其中:

事業(yè)單位經營****

上繳上級****

對附屬單位補助****

1

2

3

4

5

6





合計

911.99

823.71

88.28







112

廣西壯族自治區(qū)百色市人民檢察院

911.99

823.71

88.28







112012

點擊登錄查看

911.99

823.71

88.28




201

36

99


其他共產黨事務****

1.00


1.00




204

04

01


行政運行

553.71

553.71





204

04

02


一般行政管理事務

87.28


87.28




208

05

01


行政單位離退休

35.90

35.90





208

05

05


機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費****

82.75

82.75





208

05

06


機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費****

41.38

41.38





210

11

01


行政單位醫(yī)療

38.27

38.27





210

11

03


公務員醫(yī)療補助

20.69

20.69





221

02

01


住房公積金

51.01

51.01





注: 報表金額單位轉換時可能存在四舍五入尾數誤差。

預算公開04表

財政撥款收支總體情況表

單位名稱:點擊登錄查看

單位:萬元

收入

****

項目

預算數

項目(按****功能科目分類)

預算數

一、本年收入

911.99

一、本年****

911.99

(一)一般公共預算

911.99

(一)一般公共服務****

1.00

1、上級補助


(二)外交****


2、本級

911.99

(三)國防****


3、一般債券收入


(四)公共安全****

640.99

(二)政府性基金預算


(五)教育****


1、上級補助


(六)科學技術****


2、本級


(七)文化旅游體育與傳媒****


3、專項債券收入


(八)社會保障和就業(yè)****

160.03

(三)國有資本經營預算


(九)衛(wèi)生健康****

58.96

1、上級補助


(十)節(jié)能環(huán)保****


2、本級


(十一)城鄉(xiāng)社區(qū)****


二、上年結轉結余


(十二)農林水****


(一)一般公共預算


(十三)交通運輸****


(二)政府性基金預算


(十四)資源勘探工業(yè)信息等****


(三)國有資本經營預算


(十五)商業(yè)服務業(yè)等****




(十六)金融****




(十七)援助其他地區(qū)****




(十八)自然資源海洋氣象等****




(十九)住房保障****

51.01



(二十)糧油物資儲備****




(二十一)國有資本經營預算****




(二十二)災害防治及應急管理****




(二十三)其他****




(二十四)債務還本****




(二十五)債務付息****




(二十六)債務發(fā)行費用****




二、結轉下年****


收入總計

911.99

支 出 總 計

911.99





注: 表中功能分類科目,根據各部門實際預算編制情況編列。

報表金額單位轉換時可能存在四舍五入尾數誤差。

預算公開05表

一般公共預算****情況表

單位名稱:點擊登錄查看

單位:萬元

科目編碼

部門(單位)代碼

部門(單位)名稱

(功能分類科目名稱)

合計

本年一般公共預算****

基本****

項目****

小計

人員經費

公用經費

1

2

3

4

5





合計

911.99

823.71

746.08

77.63

88.28




112

廣西壯族自治區(qū)百色市人民檢察院

911.99

823.71

746.08

77.63

88.28




112012

點擊登錄查看

911.99

823.71

746.08

77.63

88.28

201

36

99


其他共產黨事務****

1.00




1.00

204

04

01


行政運行

553.71

553.71

476.50

77.21


204

04

02


一般行政管理事務

87.28




87.28

208

05

01


行政單位離退休

35.90

35.90

35.48

0.42


208

05

05


機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費****

82.75

82.75

82.75



208

05

06


機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費****

41.38

41.38

41.38



210

11

01


行政單位醫(yī)療

38.27

38.27

38.27



210

11

03


公務員醫(yī)療補助

20.69

20.69

20.69



221

02

01


住房公積金

51.01

51.01

51.01













注: 報表金額單位轉換時可能存在四舍五入尾數誤差。

預算公開06表

一般公共預算基本****情況表

單位名稱:點擊登錄查看

單位:萬元

部門預算****經濟分類科目

本年一般公共預算基本****

科目名稱

合計

人員經費

公用經費

1

2

3



合計

823.71

746.08

77.63

301


工資福利****

705.93

705.93


301

01

基本工資

144.84

144.84


301

02

津貼補貼

107.83

107.83


301

03

獎金

104.23

104.23


301

08

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

82.75

82.75


301

09

職業(yè)年金繳費

41.38

41.38


301

10

職工基本醫(yī)療保險繳費

37.76

37.76


301

11

公務員醫(yī)療補助繳費

20.69

20.69


301

12

其他社會保障繳費

0.52

0.52


301

13

住房公積金

51.01

51.01


301

99

其他工資福利****

114.93

114.93


302


商品和服務****

77.63


77.63

302

01

辦公費

5.50


5.50

302

02

印刷費

1.00


1.00

302

05

水費

1.00


1.00

302

06

電費

13.00


13.00

302

07

郵電費

5.39


5.39

302

11

差旅費

2.50


2.50

302

13

維修(護)費

0.63


0.63

302

26

勞務費

5.00


5.00

302

29

福利費

2.37


2.37

302

39

其他交通費用

28.02


28.02

302

99

其他商品和服務****

13.22


13.22

303


對個人和家庭的補助

40.14

40.14


303

02

退休費

29.84

29.84


303

05

生活補助

4.66

4.66


303

07

醫(yī)療費補助

5.64

5.64








注: 報表金額單位轉換時可能存在四舍五入尾數誤差。


預算公開07表

財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費****情況表

單位名稱:點擊登錄查看

單位:萬元

部門(單位)代碼

部門(單位)名稱

資金性質

總計

“三公”經費

會議費

培訓費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行維護費

公務接待費

小計

本級資金安排

上級補助資金安排

小計

公務用車運行維護費

公務用車購置費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合計


25.00

21.00


15.00

15.00


6.00

1.00

3.00

3.00


112

廣西壯族自治區(qū)百色市人民檢察院


25.00

21.00


15.00

15.00


6.00

1.00

3.00

3.00


112012

點擊登錄查看

一般公共預算資金

25.00

21.00


15.00

15.00


6.00

1.00

3.00

3.00
















注: 報表金額單位轉換時可能存在四舍五入尾數誤差。

預算公開08表

政府性基金預算****情況表

單位名稱:點擊登錄查看

單位:萬元

科目編碼

部門(單位)代碼

部門(單位)名稱

(功能分類科目名稱)

本年政府性基金預算****

合計

基本****

項目****

1

2

3









注: 本報表金額單位轉換時可能存在四舍五入尾數誤差。

本部門2024年度沒有政府性基金預算****,故本表無數據。

預算公開09表

國有資本經營預算****情況表

單位名稱:點擊登錄查看

單位:萬元

科目編碼

部門(單位)代碼

部門(單位)名稱

(功能分類科目名稱)

本年國有資本經營預算****

合計

基本****

項目****

1

2

3









注: 本報表金額單位轉換時可能存在四舍五入尾數誤差。

本部門2024年度沒有國有資本經營預算****,故本表無數據。

第三部分 點擊登錄查看 2024 年部門預算情況說明

一、部門預算收支總體情況說明

2024年本部門總收入911.99萬元,比上年增加 135.92萬元,增長 17.51%,主要原因是:基礎績效本年上劃市本級隨工資發(fā)放;總****911.99 萬元,比上年增加 135.92 萬元,增長 17.51%,主要原因是:基礎績效本年上劃市本級隨工資發(fā)放。

二、部門收入總體情況說明

2024年收入總預算911.99 萬元,比上年增加135.92萬元,增長17.51%。 其中:一般公共預算911.99萬元,占收入總預算100.00%,比上年增加135.92萬元,增長17.51%;政府性基金預算0.00萬元,占收入總預算0.00%,與上年持平,無增減變化;國有資本經營預算0.00萬元,占收入總預算0.00%,與上年持平,無增減變化;財政專戶管理資金0.00萬元,占收入總預算0.00%,與上年持平,無增減變化;單位資金0.00萬元,占收入總預算0.00%,與上年持平,無增減變化。

2024年收入預算總體增加,主要原因是:基礎績效本年上劃市本級隨工資發(fā)放。

三、部門****總體情況說明

2024年****總預算911.99 萬元,其中:基本****預算823.71 萬元,占****總預算90.32 %,比上年增加139.12萬元,增長20.32%; 項目****預算88.28萬元,占****總預算9.68 %,比上年減少3.20萬元,下降3.50%。 主要原因是:基礎績效本年上劃市本級隨工資發(fā)放;二是人員結構變動。

四、財政撥款收支總體情況說明

2024 年財政撥款收入總預算911.99萬元,比上年增加135.92萬元,增長17.51%。收入包括:一般公共預算撥款911.99萬元;政府性基金預算撥款0.00萬元;國有資本經營預算撥款0.00萬元。財政撥款增加主要原因是:基礎績效本年上劃市本級隨工資發(fā)放。

2024年財政撥款****總預算911.99萬元,比上年增加135.92萬元,增長17.51%。 ****包括:一般公共服務****1.00萬元、公共安全****640.99萬元、社會保障和就業(yè)****160.03萬元、衛(wèi)生健康****58.96萬元、住房保障****51.01萬元。 財政撥款****增加主要原因是:基礎績效本年上劃市本級隨工資發(fā)放。

五、一般公共預算****情況說明

2024年一般公共預算撥款****911.99 萬元,比上年增加135.92萬元,增長17.51%。 其中:基本****823.71萬元,項目****88.28萬元。具體****預算如下:

一般公共服務****(類)其他共產黨事務****(款)其他共產黨事務****(項)****1.00萬元,比上年減少 0.60萬元,下降 37.50%。主要原因是:黨支部合并,黨建經費減少。

公共安全****(類)檢察(款)行政運行(項)****553.71萬元,比上年增加 81.03萬元,增長 17.14%。主要原因是:基礎績效本年上劃市本級隨工資發(fā)放。

公共安全****(類)檢察(款)一般行政管理事務(項)****87.28萬元,比上年減少 2.60萬元,下降 2.89%。主要原因是:人員結構變動。

社會保障和就業(yè)****(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老****(款)行政單位離退休(項)****35.90萬元,比上年增加 9.86萬元,增長 37.86%。主要原因是:2023年新增2名退休人員。

社會保障和就業(yè)****(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老****(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費****(項)****82.75萬元,比上年增加 13.79萬元,增長 20.00%。主要原因是:基礎績效納入養(yǎng)老保險繳費基數。

社會保障和就業(yè)****(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老****(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費****(項)****41.38萬元,比上年增加 6.90萬元,增長 20.01%。主要原因是:基礎績效納入職業(yè)年金繳費基數。

衛(wèi)生健康****(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)****38.27萬元,比上年增加 18.28萬元,增長 91.45%。主要原因是:醫(yī)療保險繳費基數調整。

衛(wèi)生健康****(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)****20.69萬元,比上年增加 9.97萬元,增長 93.00%。主要原因是:人員結構調整及工資變動。

住房保障****(類)住房改革****(款)住房公積金(項)****51.01萬元,比上年減少 0.71萬元,下降 1.37%。主要原因是:住房公積金基數調整。

六、一般公共預算基本****情況說明

2024年一般公共預算基本****823.71 萬元,比上年增加139.12萬元,增長20.32%。 其中:

人員經費746.08 萬元,比上年增加142.10萬元,增長23.53%,主要包括:

工資福利****(類)基本工資(款)****144.84萬元,比上年減少5.96萬元,下降3.95%。主要原因:人員結構變動。

工資福利****(類)津貼補貼(款)****107.83萬元,比上年減少3.20萬元,下降2.88%。主要原因:人員結構變動。

工資福利****(類)獎金(款)****104.23萬元,比上年增加91.66萬元,增長729.20%。主要原因:基礎績效本年上劃市本級隨工資發(fā)放。

工資福利****(類)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(款)****82.75萬元,比上年增加13.79萬元,增長20.00%。主要原因:基礎績效納入養(yǎng)老保險繳費基數。

工資福利****(類)職業(yè)年金繳費(款)****41.38萬元,比上年增加6.90萬元,增長20.01%。主要原因:基礎績效納入職業(yè)年金繳費基數。

工資福利****(類)職工基本醫(yī)療保險繳費(款)****37.76萬元,比上年增加18.20萬元,增長93.05%。主要原因:醫(yī)療保險繳費基數調整。

工資福利****(類)公務員醫(yī)療補助繳費(款)****20.69萬元,比上年增加9.97萬元,增長93.00%。主要原因:人員結構變動及工資變動。

工資福利****(類)其他社會保障繳費(款)****0.52萬元,比上年增加0.09萬元,增長20.93%。主要原因:人員結構變動及工資變動。

工資福利****(類)住房公積金(款)****51.01萬元,比上年減少0.71萬元,下降1.37%。主要原因:人員結構變動及工資變動。

工資福利****(類)其他工資福利****(款)****114.93萬元,比上年增加1.53萬元,增長1.35%。主要原因:醫(yī)療保險及社?;鶖底儎?。

對個人和家庭的補助(類)退休費(款)****29.84萬元,比上年增加9.39萬元,增長45.92%。主要原因:新增退休人員。

對個人和家庭的補助(類)生活補助(款)****4.66萬元,與上年持平,無增減變化。

對個人和家庭的補助(類)醫(yī)療費補助(款)****5.64萬元,比上年增加0.45萬元,增長8.67%。主要原因:新增退休人員。

公用經費77.63萬元,比上年減少2.98萬元,下降3.70%, 主要包括:

商品和服務****(類)辦公費(款)****5.50萬元,比上年增加2.50萬元,增長83.33%。主要原因:根據2023年辦公費****列預算。

商品和服務****(類)印刷費(款)****1.00萬元,比上年增加1.00萬元,增長100%。主要原因:根據2023年印刷費****列預算。

商品和服務****(類)水費(款)****1.00萬元,比上年增加0.20萬元,增長25.00%。主要原因:根據2023年水費****列預算。

商品和服務****(類)電費(款)****13.00萬元,比上年增加3.00萬元,增長30.00%。主要原因:根據2023年電費****列預算。

商品和服務****(類)郵電費(款)****5.39萬元,比上年增加0.78萬元,增長16.92%。主要原因:根據2023年實際****列預算。

商品和服務****(類)差旅費(款)****2.50萬元,比上年增加2.00萬元,增長400.00%。主要原因:根據2023年實際****列預算。

商品和服務****(類)維修(護)費(款)****0.63萬元,比上年增加0.13萬元,增長26.00%。主要原因:根據2023年實際****列預算。

商品和服務****(類)勞務費(款)****5.00萬元,比上年減少0.20萬元,下降3.85%。主要原因:根據2023年實際****列預算。

商品和服務****(類)福利費(款)****2.37萬元,比上年減少2.63萬元,下降52.60%。主要原因:福利費為定額經費。

商品和服務****(類)其他交通費用(款)****28.02萬元,比上年減少1.38萬元,下降4.69%。主要原因:人員結構變動。

商品和服務****(類)其他商品和服務****(款)****13.22萬元,比上年減少0.38萬元,下降2.79%。主要原因:人員結構變動。

七、一般公共預算“三公”經費安排情況說明

我部門2024年一般公共預算安排的“三公”經費****預算21.00萬元,同口徑比上年預算39.00 萬元,減少18.00萬元,下降46.15%。其中:

1.因公出國(境)經費預算0.00 萬元,與上年持平,無增減變化。

2.公務接待費預算6.00萬元,比上年減少6.00萬元,下降50.00%,主要原因是:按要求壓減預算。

公務接待費主要用于:辦案業(yè)務部門接待上級院和兄弟縣****

3.公務用車購置及運行費預算15.00 萬元,比上年減少12.00萬元,下降44.44%,其中:

公務用車購置費預算0.00萬元,與上年持平,無增減變化。

公務用車運行費預算15.00萬元,比上年減少12.00萬元,下降44.44%,主要原因是:按要求壓減預算。

八、政府性基金預算****情況說明

點擊登錄查看 2024年度沒有政府性基金預算,故無數據情況說明。

九、國有資本經營預算****情況說明

點擊登錄查看 2024年度沒有國有資本經營預算,故無數據情況說明。

十、其他重要事項說明

(一)機關運行經費安排情況

機關運行經費指用于保障行政(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)單位機關運行的經費。具體包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務用車運行維護費、醫(yī)療費補助、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置經濟科目對應的預算資金。2024 年,本部門機關運行經費安排77.63萬元,比上年減少2.98萬元,下降3.7%, 主要原因是:人員結構變動。

(二)政府采購情況

2024 年本部門政府采購安排26.20萬元,比上年減少8.68萬元,下降24.89%。其中:政府集中采購預算26.20萬元,占政府采購預算100.00%,比上年減少2.80萬元,下降9.66%; 分散采購預算0.00萬元,占政府采購預算0.00%,比上年減少5.88萬元,下降100.00%。

按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。其中:貨物類采購預算9.20萬元,工程類采購預算0.00萬元,服務類采購預算17.00萬元等。政府采購下降原因主要是公車運行維護費預算減少。

(三)國有資產占有使用情況

截至****,我部門實有在編車輛6輛,其中:一般公務用車0.00輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛,其他業(yè)務用車0.00輛。車輛具體占用情況如下:

點擊登錄查看單位6輛,包括0輛一般公務用車,6輛執(zhí)法執(zhí)勤用車,0輛其他業(yè)務用車。

(四)重點項目預算績效目標等情況說明

1.我部門2024年所有項目****全面實施績效目標管理,涉及市本級項目4個,預算資金88.28萬元??冃繕饲闆r詳見報表10。

2.重點項目預算績效目標說明。

重點項目一:項目名稱地方辦案業(yè)務經費,預算資金53.2萬元,2024年度績效目標為依法開展法律監(jiān)督工作,包括偵察監(jiān)督、公訴、審判監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、民事行政監(jiān)督、公益訴訟、控告申訴等檢察業(yè)務工作。績效指標情況詳見報表11-1。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指預算單位從本級財政部門取得的財政預算資金收入。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年****的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本****:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員****和公用****。

十、項目****:指在基本****之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的****。

十一、經營****:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的****。

十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等****;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置****(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等****;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)****。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位、機關服務中心)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

表10 隆林院本級項目績效目標公開表.xlsx
表11-1 隆林院重點項目績效目標表.xls
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