目 錄 第一部分 點擊登錄查看 概況 一、主要職責 二、部門機構設置 三、部門預算構成 第二部分 點擊登錄查看 2024 年部門預算表 一、部門收支總體情況表 二、部門收入總體情況表 三、部門****總體情況表 四、財政撥款收支總體情況表 五、一般公共預算****情況表 六、一般公共預算基本****情況表 七、一般公共預算“三公”經費預算表 八、政府性基金預算****情況表 九、國有資本經營預算****情況表 第三部分 點擊登錄查看 2024 年部門預算情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 點擊登錄查看 概況 一、主要職責 本部門主要職能: 二、部門機構設置 (一)部門內設機構(處室)情況 根據《自治區(qū)黨委編辦關于印發(fā)百色市****點擊登錄查看天生橋水上檢察室。 (二)部門所屬單位情況: 三、部門預算構成 本部門無下屬單位,部門預算為院本級預算。 第二部分 點擊登錄查看 2024 年部門預算表
注: 報表金額單位轉換時可能存在四舍五入尾數誤差。
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注: 表中功能分類科目,根據各部門實際預算編制情況編列。 報表金額單位轉換時可能存在四舍五入尾數誤差。
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注: 本報表金額單位轉換時可能存在四舍五入尾數誤差。 本部門2024年度沒有政府性基金預算****,故本表無數據。
注: 本報表金額單位轉換時可能存在四舍五入尾數誤差。 本部門2024年度沒有國有資本經營預算****,故本表無數據。 第三部分 點擊登錄查看 2024 年部門預算情況說明 一、部門預算收支總體情況說明 2024年本部門總收入911.99萬元,比上年增加 135.92萬元,增長 17.51%,主要原因是:基礎績效本年上劃市本級隨工資發(fā)放;總****911.99 萬元,比上年增加 135.92 萬元,增長 17.51%,主要原因是:基礎績效本年上劃市本級隨工資發(fā)放。 二、部門收入總體情況說明 2024年收入總預算911.99 萬元,比上年增加135.92萬元,增長17.51%。 其中:一般公共預算911.99萬元,占收入總預算100.00%,比上年增加135.92萬元,增長17.51%;政府性基金預算0.00萬元,占收入總預算0.00%,與上年持平,無增減變化;國有資本經營預算0.00萬元,占收入總預算0.00%,與上年持平,無增減變化;財政專戶管理資金0.00萬元,占收入總預算0.00%,與上年持平,無增減變化;單位資金0.00萬元,占收入總預算0.00%,與上年持平,無增減變化。 2024年收入預算總體增加,主要原因是:基礎績效本年上劃市本級隨工資發(fā)放。 三、部門****總體情況說明 2024年****總預算911.99 萬元,其中:基本****預算823.71 萬元,占****總預算90.32 %,比上年增加139.12萬元,增長20.32%; 項目****預算88.28萬元,占****總預算9.68 %,比上年減少3.20萬元,下降3.50%。 主要原因是:基礎績效本年上劃市本級隨工資發(fā)放;二是人員結構變動。 四、財政撥款收支總體情況說明 2024 年財政撥款收入總預算911.99萬元,比上年增加135.92萬元,增長17.51%。收入包括:一般公共預算撥款911.99萬元;政府性基金預算撥款0.00萬元;國有資本經營預算撥款0.00萬元。財政撥款增加主要原因是:基礎績效本年上劃市本級隨工資發(fā)放。 2024年財政撥款****總預算911.99萬元,比上年增加135.92萬元,增長17.51%。 ****包括:一般公共服務****1.00萬元、公共安全****640.99萬元、社會保障和就業(yè)****160.03萬元、衛(wèi)生健康****58.96萬元、住房保障****51.01萬元。 財政撥款****增加主要原因是:基礎績效本年上劃市本級隨工資發(fā)放。 五、一般公共預算****情況說明 2024年一般公共預算撥款****911.99 萬元,比上年增加135.92萬元,增長17.51%。 其中:基本****823.71萬元,項目****88.28萬元。具體****預算如下: 一般公共服務****(類)其他共產黨事務****(款)其他共產黨事務****(項)****1.00萬元,比上年減少 0.60萬元,下降 37.50%。主要原因是:黨支部合并,黨建經費減少。 公共安全****(類)檢察(款)行政運行(項)****553.71萬元,比上年增加 81.03萬元,增長 17.14%。主要原因是:基礎績效本年上劃市本級隨工資發(fā)放。 公共安全****(類)檢察(款)一般行政管理事務(項)****87.28萬元,比上年減少 2.60萬元,下降 2.89%。主要原因是:人員結構變動。 社會保障和就業(yè)****(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老****(款)行政單位離退休(項)****35.90萬元,比上年增加 9.86萬元,增長 37.86%。主要原因是:2023年新增2名退休人員。 社會保障和就業(yè)****(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老****(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費****(項)****82.75萬元,比上年增加 13.79萬元,增長 20.00%。主要原因是:基礎績效納入養(yǎng)老保險繳費基數。 社會保障和就業(yè)****(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老****(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費****(項)****41.38萬元,比上年增加 6.90萬元,增長 20.01%。主要原因是:基礎績效納入職業(yè)年金繳費基數。 衛(wèi)生健康****(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)****38.27萬元,比上年增加 18.28萬元,增長 91.45%。主要原因是:醫(yī)療保險繳費基數調整。 衛(wèi)生健康****(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)****20.69萬元,比上年增加 9.97萬元,增長 93.00%。主要原因是:人員結構調整及工資變動。 住房保障****(類)住房改革****(款)住房公積金(項)****51.01萬元,比上年減少 0.71萬元,下降 1.37%。主要原因是:住房公積金基數調整。 六、一般公共預算基本****情況說明 2024年一般公共預算基本****823.71 萬元,比上年增加139.12萬元,增長20.32%。 其中: 人員經費746.08 萬元,比上年增加142.10萬元,增長23.53%,主要包括: 工資福利****(類)基本工資(款)****144.84萬元,比上年減少5.96萬元,下降3.95%。主要原因:人員結構變動。 工資福利****(類)津貼補貼(款)****107.83萬元,比上年減少3.20萬元,下降2.88%。主要原因:人員結構變動。 工資福利****(類)獎金(款)****104.23萬元,比上年增加91.66萬元,增長729.20%。主要原因:基礎績效本年上劃市本級隨工資發(fā)放。 工資福利****(類)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(款)****82.75萬元,比上年增加13.79萬元,增長20.00%。主要原因:基礎績效納入養(yǎng)老保險繳費基數。 工資福利****(類)職業(yè)年金繳費(款)****41.38萬元,比上年增加6.90萬元,增長20.01%。主要原因:基礎績效納入職業(yè)年金繳費基數。 工資福利****(類)職工基本醫(yī)療保險繳費(款)****37.76萬元,比上年增加18.20萬元,增長93.05%。主要原因:醫(yī)療保險繳費基數調整。 工資福利****(類)公務員醫(yī)療補助繳費(款)****20.69萬元,比上年增加9.97萬元,增長93.00%。主要原因:人員結構變動及工資變動。 工資福利****(類)其他社會保障繳費(款)****0.52萬元,比上年增加0.09萬元,增長20.93%。主要原因:人員結構變動及工資變動。 工資福利****(類)住房公積金(款)****51.01萬元,比上年減少0.71萬元,下降1.37%。主要原因:人員結構變動及工資變動。 工資福利****(類)其他工資福利****(款)****114.93萬元,比上年增加1.53萬元,增長1.35%。主要原因:醫(yī)療保險及社?;鶖底儎?。 對個人和家庭的補助(類)退休費(款)****29.84萬元,比上年增加9.39萬元,增長45.92%。主要原因:新增退休人員。 對個人和家庭的補助(類)生活補助(款)****4.66萬元,與上年持平,無增減變化。 對個人和家庭的補助(類)醫(yī)療費補助(款)****5.64萬元,比上年增加0.45萬元,增長8.67%。主要原因:新增退休人員。 公用經費77.63萬元,比上年減少2.98萬元,下降3.70%, 主要包括: 商品和服務****(類)辦公費(款)****5.50萬元,比上年增加2.50萬元,增長83.33%。主要原因:根據2023年辦公費****列預算。 商品和服務****(類)印刷費(款)****1.00萬元,比上年增加1.00萬元,增長100%。主要原因:根據2023年印刷費****列預算。 商品和服務****(類)水費(款)****1.00萬元,比上年增加0.20萬元,增長25.00%。主要原因:根據2023年水費****列預算。 商品和服務****(類)電費(款)****13.00萬元,比上年增加3.00萬元,增長30.00%。主要原因:根據2023年電費****列預算。 商品和服務****(類)郵電費(款)****5.39萬元,比上年增加0.78萬元,增長16.92%。主要原因:根據2023年實際****列預算。 商品和服務****(類)差旅費(款)****2.50萬元,比上年增加2.00萬元,增長400.00%。主要原因:根據2023年實際****列預算。 商品和服務****(類)維修(護)費(款)****0.63萬元,比上年增加0.13萬元,增長26.00%。主要原因:根據2023年實際****列預算。 商品和服務****(類)勞務費(款)****5.00萬元,比上年減少0.20萬元,下降3.85%。主要原因:根據2023年實際****列預算。 商品和服務****(類)福利費(款)****2.37萬元,比上年減少2.63萬元,下降52.60%。主要原因:福利費為定額經費。 商品和服務****(類)其他交通費用(款)****28.02萬元,比上年減少1.38萬元,下降4.69%。主要原因:人員結構變動。 商品和服務****(類)其他商品和服務****(款)****13.22萬元,比上年減少0.38萬元,下降2.79%。主要原因:人員結構變動。 七、一般公共預算“三公”經費安排情況說明 我部門2024年一般公共預算安排的“三公”經費****預算21.00萬元,同口徑比上年預算39.00 萬元,減少18.00萬元,下降46.15%。其中: 1.因公出國(境)經費預算0.00 萬元,與上年持平,無增減變化。 2.公務接待費預算6.00萬元,比上年減少6.00萬元,下降50.00%,主要原因是:按要求壓減預算。 公務接待費主要用于:辦案業(yè)務部門接待上級院和兄弟縣**** 3.公務用車購置及運行費預算15.00 萬元,比上年減少12.00萬元,下降44.44%,其中: 公務用車購置費預算0.00萬元,與上年持平,無增減變化。 公務用車運行費預算15.00萬元,比上年減少12.00萬元,下降44.44%,主要原因是:按要求壓減預算。 八、政府性基金預算****情況說明 點擊登錄查看 2024年度沒有政府性基金預算,故無數據情況說明。 九、國有資本經營預算****情況說明 點擊登錄查看 2024年度沒有國有資本經營預算,故無數據情況說明。 十、其他重要事項說明 (一)機關運行經費安排情況 機關運行經費指用于保障行政(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)單位機關運行的經費。具體包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務用車運行維護費、醫(yī)療費補助、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置經濟科目對應的預算資金。2024 年,本部門機關運行經費安排77.63萬元,比上年減少2.98萬元,下降3.7%, 主要原因是:人員結構變動。 (二)政府采購情況 2024 年本部門政府采購安排26.20萬元,比上年減少8.68萬元,下降24.89%。其中:政府集中采購預算26.20萬元,占政府采購預算100.00%,比上年減少2.80萬元,下降9.66%; 分散采購預算0.00萬元,占政府采購預算0.00%,比上年減少5.88萬元,下降100.00%。 按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。其中:貨物類采購預算9.20萬元,工程類采購預算0.00萬元,服務類采購預算17.00萬元等。政府采購下降原因主要是公車運行維護費預算減少。 (三)國有資產占有使用情況 截至****,我部門實有在編車輛6輛,其中:一般公務用車0.00輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛,其他業(yè)務用車0.00輛。車輛具體占用情況如下: 點擊登錄查看單位6輛,包括0輛一般公務用車,6輛執(zhí)法執(zhí)勤用車,0輛其他業(yè)務用車。 (四)重點項目預算績效目標等情況說明 1.我部門2024年所有項目****全面實施績效目標管理,涉及市本級項目4個,預算資金88.28萬元??冃繕饲闆r詳見報表10。 2.重點項目預算績效目標說明。 重點項目一:項目名稱地方辦案業(yè)務經費,預算資金53.2萬元,2024年度績效目標為依法開展法律監(jiān)督工作,包括偵察監(jiān)督、公訴、審判監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、民事行政監(jiān)督、公益訴訟、控告申訴等檢察業(yè)務工作。績效指標情況詳見報表11-1。 第四部分 名詞解釋 一、財政撥款收入:指預算單位從本級財政部門取得的財政預算資金收入。 二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。 三、經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。 五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年****的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 七、結余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 九、基本****:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員****和公用****。 十、項目****:指在基本****之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的****。 十一、經營****:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的****。 十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等****;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置****(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等****;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)****。 十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位、機關服務中心)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表10 隆林院本級項目績效目標公開表.xlsx 表11-1 隆林院重點項目績效目標表.xls 點擊登錄查看2024年部門預算公開.pdf |