目 錄 第一部分 點(diǎn)擊登錄查看 概況 一、主要職責(zé) 二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置 三、部門預(yù)算構(gòu)成 第二部分 點(diǎn)擊登錄查看 2024 年部門預(yù)算表 一、部門收支總體情況表 二、部門收入總體情況表 三、部門****總體情況表 四、財(cái)政撥款收支總體情況表 五、一般公共預(yù)算****情況表 六、一般公共預(yù)算基本****情況表 七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 八、政府性基金預(yù)算****情況表 九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算****情況表 第三部分 點(diǎn)擊登錄查看 2024 年部門預(yù)算情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 點(diǎn)擊登錄查看 概況 一、主要職責(zé) 本部門主要職能:點(diǎn)擊登錄查看是國(guó)家的法律監(jiān)督機(jī)關(guān),受百色市人民檢察院和中共靖西市委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo),對(duì)靖西市人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。 二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置 2024年納入編報(bào)預(yù)算范圍,所屬行政單位,核定人數(shù)36人(其中政法專項(xiàng)編制33人,后勤服務(wù)保障控制數(shù)3人),現(xiàn)有在職干警28人,退休干警24人。 三、部門預(yù)算構(gòu)成 點(diǎn)擊登錄查看無下屬單位,部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。 第二部分 點(diǎn)擊登錄查看 2024 年部門預(yù)算表
注: 報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。
注: 報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。
注: 報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。
注: 表中功能分類科目,根據(jù)各部門實(shí)際預(yù)算編制情況編列。 報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。
注: 報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。
注: 報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。
注: 報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。
注: 本報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。 本部門2024年度沒有政府性基金預(yù)算****,故本表無數(shù)據(jù)。
注: 本報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。 本部門2024年度沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算****,故本表無數(shù)據(jù)。 第三部分 點(diǎn)擊登錄查看 2024 年部門預(yù)算情況說明 一、部門預(yù)算收支總體情況說明 2024 年本部門總收入937.13萬元,比上年增加 240.99萬元,增長(zhǎng) 34.62%, 主要原因是:根據(jù)政策變動(dòng)要求,本年度新增基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)預(yù)算及職業(yè)年金單位部分預(yù)算; 總****937.13 萬元,比上年增加 240.99 萬元,增長(zhǎng) 34.62%, 主要原因是:根據(jù)政策變動(dòng)要求,本年度新增基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)預(yù)算及職業(yè)年金單位部分預(yù)算。 二、部門收入總體情況說明 2024年收入總預(yù)算937.13 萬元,比上年增加240.99萬元,增長(zhǎng)34.62%。 其中:一般公共預(yù)算937.13萬元,占收入總預(yù)算100.00%,比上年增加240.99萬元,增長(zhǎng)34.62%;政府性基金預(yù)算0.00萬元,占收入總預(yù)算0.00%,與上年持平,無增減變化;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0.00萬元,占收入總預(yù)算0.00%,與上年持平,無增減變化;財(cái)政專戶管理資金0.00萬元,占收入總預(yù)算0.00%,與上年持平,無增減變化;單位資金0.00萬元,占收入總預(yù)算0.00%,與上年持平,無增減變化。 2024年收入預(yù)算總體增加 ,主要原因是:根據(jù)政策變動(dòng)要求,本年度新增基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)預(yù)算及職業(yè)年金單位部分預(yù)算。 三、部門****總體情況說明 2024 年****總預(yù)算937.13 萬元,其中:基本****預(yù)算804.28 萬元,占****總預(yù)算85.82 %,比上年增加187.14萬元,增長(zhǎng)30.32%; 項(xiàng)目****預(yù)算132.85萬元,占****總預(yù)算14.18 %,比上年增加53.85萬元,增長(zhǎng)68.16%。 主要原因是:根據(jù)政策變動(dòng)要求,本年度新增基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)預(yù)算及職業(yè)年金單位部分預(yù)算。 四、財(cái)政撥款收支總體情況說明 2024 年財(cái)政撥款收入總預(yù)算937.13萬元,比上年增加240.99萬元,增長(zhǎng)34.62%。收入包括:一般公共預(yù)算撥款937.13萬元;政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬元。 財(cái)政撥款增加 主要原因是:根據(jù)政策變動(dòng)要求,本年度新增基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)預(yù)算及職業(yè)年金單位部分預(yù)算。 2024年財(cái)政撥款****總預(yù)算937.13萬元,比上年增加240.99萬元,增長(zhǎng)34.62%。 ****包括:一般公共服務(wù)****0.70萬元、公共安全****659.43萬元、社會(huì)保障和就業(yè)****163.05萬元、衛(wèi)生健康****60.23萬元、住房保障****53.72萬元。 財(cái)政撥款****增加 主要原因是:根據(jù)政策變動(dòng)要求,本年度新增基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)預(yù)算及職業(yè)年金單位部分預(yù)算。 五、一般公共預(yù)算****情況說明 2024 年一般公共預(yù)算撥款****937.13 萬元,比上年增加240.99萬元,增長(zhǎng)34.62%。 其中:基本****804.28萬元,項(xiàng)目****132.85萬元。具體****預(yù)算如下: 一般公共服務(wù)****(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)****(款)其他共產(chǎn)黨事務(wù)****(項(xiàng))****0.70萬元,比上年減少 0.30萬元,下降 30.00%。主要原因是:老百通字[2020]21號(hào)關(guān)于完善離退休干部黨組織黨建工作經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制有關(guān)事項(xiàng)的通知區(qū)**** 公共安全****(類)檢察(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))****527.63萬元,比上年增加 85.64萬元,增長(zhǎng) 19.38%。主要原因是:2根據(jù)政策變動(dòng)要求,本年度新增基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)預(yù)算及職業(yè)年金單位部分預(yù)算。 公共安全****(類)檢察(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))****131.80萬元,比上年增加 53.80萬元,增長(zhǎng) 68.97%。主要原因是:地方辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)根據(jù)人數(shù)安排預(yù)算的正常調(diào)增。 社會(huì)保障和就業(yè)****(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老****(款)行政單位離退休(項(xiàng))****36.26萬元,比上年增加 13.75萬元,增長(zhǎng) 61.08%。主要原因是:離退休人員生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)較上年提高。 社會(huì)保障和就業(yè)****(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老****(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)****(項(xiàng))****84.53萬元,比上年增加 14.22萬元,增長(zhǎng) 20.22%。主要原因是:人員繳費(fèi)基數(shù)的正常增加。 社會(huì)保障和就業(yè)****(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老****(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)****(項(xiàng))****42.26萬元,比上年增加 42.26萬元,增長(zhǎng) 100%。主要原因是:因政策有變,本年度開始單位需按月繳納職業(yè)年金單位部分。 衛(wèi)生健康****(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))****39.09萬元,比上年增加 19.82萬元,增長(zhǎng) 102.85%。主要原因是:人員繳費(fèi)基數(shù)的正常增加。 衛(wèi)生健康****(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))****21.13萬元,比上年增加 10.81萬元,增長(zhǎng) 104.75%。主要原因是:人員繳費(fèi)基數(shù)的正常增加。 住房保障****(類)住房改革****(款)住房公積金(項(xiàng))****53.72萬元,比上年增加 0.98萬元,增長(zhǎng) 1.86%。主要原因是:人員繳費(fèi)基數(shù)的正常增加。 六、一般公共預(yù)算基本****情況說明 2024年一般公共預(yù)算基本****804.28 萬元,比上年增加187.14萬元,增長(zhǎng)30.32%。 其中: 人員經(jīng)費(fèi)735.21 萬元,比上年增加192.17萬元,增長(zhǎng)35.39%, 主要包括: 工資福利****(類)基本工資(款)****128.45萬元,比上年減少13.73萬元,下降9.66%。主要原因:本年度因人員自然增減而變動(dòng)。 工資福利****(類)津貼補(bǔ)貼(款)****93.66萬元,比上年減少10.26萬元,下降9.87%。主要原因:本年度因人員自然增減而變動(dòng)。 工資福利****(類)獎(jiǎng)金(款)****91.34萬元,比上年增加79.49萬元,增長(zhǎng)670.80%。主要原因:本年度新增按月發(fā)放基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)的預(yù)算。 工資福利****(類)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(款)****84.53萬元,比上年增加14.22萬元,增長(zhǎng)20.22%。主要原因:人員繳費(fèi)基數(shù)的正常變動(dòng)。 工資福利****(類)職業(yè)年金繳費(fèi)(款)****42.26萬元,比上年增加42.26萬元,增長(zhǎng)100%。主要原因:本年度新增按月繳納職業(yè)年金單位部分預(yù)算。 工資福利****(類)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)(款)****38.57萬元,比上年增加19.74萬元,增長(zhǎng)104.83%。主要原因:人員繳費(fèi)基數(shù)的正常變動(dòng)。 工資福利****(類)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)(款)****21.13萬元,比上年增加10.81萬元,增長(zhǎng)104.75%。主要原因:人員繳費(fèi)基數(shù)的正常變動(dòng)。 工資福利****(類)其他社會(huì)保障繳費(fèi)(款)****0.53萬元,比上年增加0.09萬元,增長(zhǎng)20.45%。主要原因:人員繳費(fèi)基數(shù)的正常變動(dòng)。 工資福利****(類)住房公積金(款)****53.72萬元,比上年增加0.98萬元,增長(zhǎng)1.86%。主要原因:人員繳費(fèi)基數(shù)的正常變動(dòng)。 工資福利****(類)其他工資福利****(款)****134.07萬元,比上年增加34.21萬元,增長(zhǎng)34.26%。主要原因:聘用人員自然增減變動(dòng)。 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類)退休費(fèi)(款)****28.80萬元,比上年增加12.00萬元,增長(zhǎng)71.43%。主要原因:本年度退休人員補(bǔ)助人均年度標(biāo)準(zhǔn)調(diào)高0.4萬元。 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類)生活補(bǔ)助(款)****11.52萬元,比上年增加1.44萬元,增長(zhǎng)14.29%。主要原因:本年度遺屬人員自然增減而變動(dòng)。 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類)醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助(款)****6.63萬元,比上年增加0.92萬元,增長(zhǎng)16.11%。主要原因:退休人員繳費(fèi)基數(shù)的正常變動(dòng)。 公用經(jīng)費(fèi)69.07萬元,比上年減少5.03萬元,下降6.79%, 主要包括: 商品和服務(wù)****(類)辦公費(fèi)(款)****6.00萬元,比上年減少2.00萬元,下降25.00%。主要原因:根據(jù)工作實(shí)際安排調(diào)減預(yù)算。 商品和服務(wù)****(類)水費(fèi)(款)****1.50萬元,比上年增加0.50萬元,增長(zhǎng)50.00%。主要原因:根據(jù)上年實(shí)際開支調(diào)整本年預(yù)算。 商品和服務(wù)****(類)電費(fèi)(款)****14.00萬元,比上年增加10.00萬元,增長(zhǎng)250.00%。主要原因:根據(jù)上年實(shí)際開支調(diào)整本年預(yù)算。 商品和服務(wù)****(類)郵電費(fèi)(款)****5.95萬元,比上年減少1.49萬元,下降20.03%。主要原因:根據(jù)上年實(shí)際開支調(diào)整本年預(yù)算。 商品和服務(wù)****(類)維修(護(hù))費(fèi)(款)****2.43萬元,比上年增加0.43萬元,增長(zhǎng)21.50%。主要原因:根據(jù)上年實(shí)際開支調(diào)整本年預(yù)算。 商品和服務(wù)****(類)福利費(fèi)(款)****2.07萬元,比上年減少0.15萬元,下降6.76%。主要原因:本年度人員自然增減而變動(dòng)。 商品和服務(wù)****(類)其他交通費(fèi)用(款)****25.44萬元,比上年減少1.80萬元,下降6.61%。主要原因:本年度人員自然增減而變動(dòng)。 商品和服務(wù)****(類)其他商品和服務(wù)****(款)****11.68萬元,比上年減少0.74萬元,下降5.96%。主要原因:根據(jù)工作實(shí)際安排預(yù)算開支。 七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明 我部門2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)****預(yù)算21.20萬元,同口徑比上年預(yù)算26.60 萬元,減少5.40萬元,下降20.30%。 其中: 1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00 萬元,與上年持平,無增減變化。 2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算4.00萬元,比上年增加1.40萬元,增長(zhǎng)53.85%, 主要原因是:參照上年度實(shí)際****,調(diào)整年初預(yù)算數(shù)。 公務(wù)接待費(fèi)主要用于:安排接待上級(jí)院及兄弟院有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)來我院參加各類會(huì)議、重大活動(dòng)和調(diào)研考察等公務(wù)活動(dòng)的接待費(fèi)用,以及開展業(yè)務(wù)活動(dòng)需要開支的公務(wù)接待費(fèi)用。 3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算17.20 萬元,比上年減少6.80萬元,下降28.33%,其中: 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0.00萬元,與上年持平,無增減變化。 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算17.20萬元,比上年減少6.80萬元,下降28.33%, 主要原因是:根據(jù)上年度實(shí)際****調(diào)整預(yù)算。 八、政府性基金預(yù)算****情況說明 點(diǎn)擊登錄查看 2024年度沒有政府性基金預(yù)算,故無數(shù)據(jù)情況說明。 九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算****情況說明 點(diǎn)擊登錄查看 2024年度沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算,故無數(shù)據(jù)情況說明。 十、其他重要事項(xiàng)說明 (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指用于保障行政(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置經(jīng)濟(jì)科目對(duì)應(yīng)的預(yù)算資金。2024 年,本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排69.07萬元,比上年減少5.03萬元,下降6.79%, 主要原因是:根據(jù)上年度實(shí)際****調(diào)整預(yù)算。 (二)政府采購(gòu)情況 2024 年本部門政府采購(gòu)安排19.20萬元,比上年增加19.20萬元,增長(zhǎng)100%。 其中:政府集中采購(gòu)預(yù)算2.00萬元,占政府采購(gòu)預(yù)算10.42%,比上年增加2.00萬元,增長(zhǎng)100%; 分散采購(gòu)預(yù)算17.20萬元,占政府采購(gòu)預(yù)算89.58%,比上年增加17.20萬元,增長(zhǎng)100%。 按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型分為貨物類采購(gòu)、工程類采購(gòu)和服務(wù)類采購(gòu)三種類型。其中:貨物類采購(gòu)預(yù)算19.20萬元,工程類采購(gòu)預(yù)算0.00萬元,服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0.00萬元等。根據(jù)相關(guān)文件采購(gòu)6部執(zhí)法執(zhí)勤用車加油及機(jī)關(guān)運(yùn)行所需正常辦公辦案設(shè)備、車輛維護(hù)開支等 (三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 截至****,我部門實(shí)有在編車輛6輛,其中:一般公務(wù)用車0.00輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛,其他業(yè)務(wù)用車0.00輛。車輛具體占用情況如下: 點(diǎn)擊登錄查看單位6輛,包括0輛一般公務(wù)用車,6輛執(zhí)法執(zhí)勤用車,0輛其他業(yè)務(wù)用車。 (四)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說明 1.我部門2024年所有項(xiàng)目****全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理,涉及市本級(jí)項(xiàng)目5個(gè),預(yù)算資金132.85萬元。績(jī)效目標(biāo)情況詳見報(bào)表10。 2.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。 重點(diǎn)項(xiàng)目一:項(xiàng)目名稱機(jī)關(guān)物業(yè)管理服務(wù)費(fèi),預(yù)算資金59萬元,2024年度績(jī)效目標(biāo)為機(jī)關(guān)物業(yè)管理服務(wù)費(fèi),是一項(xiàng)全局性,也是一項(xiàng)長(zhǎng)期性業(yè)務(wù),維穩(wěn)保障機(jī)關(guān)大院進(jìn)出安全,績(jī)效指標(biāo)情況詳見報(bào)表10-1。 第四部分 名詞解釋 一、財(cái)政撥款收入:指預(yù)算單位從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金收入。 二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。 五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年****的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 九、基本****:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員****和公用****。 十、項(xiàng)目****:指在基本****之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的****。 十一、經(jīng)營(yíng)****:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的****。 十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指市本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等****;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置****(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等****;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)****。 十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位、機(jī)關(guān)服務(wù)中心)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 | 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表10 點(diǎn)擊登錄查看本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表.xlsx 表10-1靖西院重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效公開表.xls 點(diǎn)擊登錄查看2024年度部門預(yù)算公開.pdf |